|
|
Faktúra |
78/26
|
tonery do tlačiarní OKI, Brother
|
1 167,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
výmena rohoží 02/26
|
360,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
odmena komisionára 01/26
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
odber odpadu-kuchyňa 02/26
|
132,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Econia, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.03.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
doplatok na stravu zamestnancov 025/26
|
205,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/26
|
mobilné tel. 01/26
|
296,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
šport. mikiny pre žiakov - cvč
|
3 269.99 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81/26
|
elektrina záloha 03/26 zš+tv
|
619,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
internet-služby 03/26
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
poistenie majetku 070526-070527
|
440,93 |
s DPH |
|
6643212792
|
02.03.2026 |
KOOPERATÍVA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
preprava žiakov na zimný štadion-hokej
|
154,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
mat. k VT
|
59,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/26
|
seminár PAM online
|
79,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
kanc. potreby
|
282,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.02.2026 |
20.02.2026 |
|
Zmluva |
02/26
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov
|
3 960.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
ročná kontrola ihrísk a telocvične
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Kontroly s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
čistenie kanalizácie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
BJ Partners s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
oprava výťahu- kuchyňa
|
334,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ELMAD |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
26.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
ÚK+TúV 01/26
|
19 196,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
revízia šikmej plochy
|
178,35 |
s DPH |
14/25
|
zmluva č. 3354-S2023
|
12.02.2026 |
ARES |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.02.2026 |
13.02.2026 |