|
|
Faktúra |
366/21
|
vodné+stočné ZŠ 11/21
|
391,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21
|
odmena komisionára 12/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
356/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363/21
|
tonery, usb
|
151,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
338/21
|
elektrina 11/21 škola-vyúčtovanie
|
364,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/21
|
Virtuálna knižnica- služby
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/21
|
kanc.potreby
|
577,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
WeCare |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361/21
|
UK, TUV 12/21 záloha
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/21
|
laminátor
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
WeCare |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
359/21
|
telefon čerpanie12/21
|
96,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
358/21
|
revízia výťahu-kuchyňa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ELMAD |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
357/21
|
lopty, servis posilovacej veže
|
322,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
RIVAL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/21
|
elektrina 12/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/21
|
plyn 12/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292/21
|
výmena rohoží 09/21
|
56,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
289/21
|
poistenie budovy TV Bzinská
|
279,55 |
s DPH |
|
2405813873
|
11.10.2021 |
GENERALI poisťovňa a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304/21
|
réžia za zamestnanca 10/21
|
1 385,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
303/21
|
vývoz bio odpadu 10/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
302/21
|
učebnice Etická výchova 4.roč.
|
108,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slov.ped. nakladateľstvo |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300/21
|
dezinf., čistiace prostr.
|
201,34 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.11.2021 |