|
|
Faktúra |
290/20
|
učebnice AJ-z dotácie
|
540,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Littera |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
289/20
|
učebnice AJ-z dotácie
|
2 571,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Littera |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288/20
|
revízia plynu a plyn. zariadení
|
88,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
REGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287/20
|
výmena dymovodu v šj
|
907,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
komínsystém |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
285/20
|
internet 10/20
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
294/20
|
vodné,stočné 9/20
|
382,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
284/20
|
odvod zo mzdy 09/20
|
629,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
283/20
|
tonery, RAM-pridanie do PC, výmena hardisku
|
349,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
281/20
|
telekom. poplatky
|
0,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
280/20
|
storno poplatok ŠvP
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
CK Slniečko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279/20
|
oprava kuchyňa, soc.zar.
|
12 091.67 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
FILDEM s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
papierové utierky, toal. papier
|
294,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/20
|
vývoz bio odpadu 9/20
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/20
|
sprístupnenie balíčka Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/20
|
FS 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
296/20
|
hyg.potreby
|
152,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274/20
|
poistenie majetku 14112020-13112021
|
279,55 |
s DPH |
|
2405813873
|
05.10.2020 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.11.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
299/20
|
tonery, RAM, servis NTB
|
188,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
D8/20
|
preplatok elektrina 9/20
|
-23,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.11.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
312/20
|
režijné náklady 10/20
|
1 729,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |