|
|
Faktúra |
17/25
|
plyn-vyúčtovanie 2024
|
52,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
ruksaky - cvč 30 ks
|
2 970,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
MVK |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
telefony o2 12/24
|
241,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
materiál pre škd -tvorivá dielňa
|
51,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Andrej Hrubša |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
správa lokálnej siete 12/24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
SecureLink Networks s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
odvod zo mzdy 12/24
|
742,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
poplatok za služby VEMA 10-12/24
|
22,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
elektrina záloha 1/25 zš+tv
|
1 126,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
verejná správa SR-ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
doplatok zamestnávateľa na stravu 12/24
|
245,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
prenájom epson 12/24
|
145,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
réžia za zam. 12/24
|
1 175,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/25
|
výmena rohoží 12/24
|
342,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
vývoz bio odpadu 12/24
|
67,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
poistenie živel 210325-20032
|
963,69 |
s DPH |
|
2405153104
|
03.01.2025 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.03.2025 |
17.01.2025 |
|
Zmluva |
04/25
|
Kolektívna zmluva - dodatok č. 7 ku KZ na r. 2022-2024
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
03.01.2025 |
|
Zmluva |
03/25
|
Kolektívna zmluva - dodatok č. 6 ku KZ na r. 2022-2024
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399/24
|
monitor 32 PHILIPS 2 ks
|
498,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/24
|
kanc.stolička- 2 ks, xero papier
|
727,23 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |