|
|
Faktúra |
106/25
|
vodné, stočné ZŠ 03/25
|
708,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D10/25
|
elektrina vyúčtovanie-dobropis 03/25 zš
|
-89,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
odvod zo mzdy do SF 03/25
|
725,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
prečistenie kanalizácie
|
287,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
preprava žiakov na štadion-cvč-hokej
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
poplatok za služby VEMA 12/24-01/25-02/25
|
24,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
režijné náklady za zamestnancov 3/25
|
1 356,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
doplatok na stravu zamestnancov 3/25
|
236,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
čistenie odpadového potrubia
|
375,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
kvetináče, substrát
|
172,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
GAHO |
|
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
elektrina záloha 04/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
RVCTN |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
odmena komisionára 03/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
internet-služby 04/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93,25
|
úchytky čierne na nábytok
|
224,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DONI interiér |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
prenájom epson 03/25
|
122,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
toner HP 149A
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
AR COMP, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
vývoz odpadu 03/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D11/25
|
dobropis teplo 2024
|
-3 664.79 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
25.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
harmonogram plyn-záloha 04-06 2025
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.05.2025 |
11.04.2025 |