|
|
Faktúra |
26/25
|
Lyžiarsky kurz -doplatok za ubyt.
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Chata Erika s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
asc-dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
poplatok za služby VEMA 01-03/25
|
236,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
03.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
šport. obuv - cvč- dar VK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
04.02.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
internet-služba 1/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
tonery
|
132,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
Lyžiarsky kurz
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Chata Erika s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Zmluva |
01/25
|
Zmluva o spolupráci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovenská volejbalová federácia |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
poistenie živel 210325-20032
|
963,69 |
s DPH |
|
2405153104
|
03.01.2025 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.03.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
ruksaky - cvč 30 ks
|
2 970,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
MVK |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
elektrina vyúčtovanie 2024 zš+tv
|
63,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
Teplo+TÚV 12/24
|
7 722,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
plyn-vyúčtovanie 2024
|
52,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
odmena komisionára 8/22
|
5,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
telefony o2 12/24
|
241,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
doplatok zamestnávateľa na stravu 12/24
|
245,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
materiál pre škd -tvorivá dielňa
|
51,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Andrej Hrubša |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
réžia za zam. 12/24
|
1 175,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Zmluva |
22/24
|
Darovacia zmluva
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
MY BRAIN ACADEMY s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
10.01.2025 |