Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/24 lyžiarsky výcvik - doplatok 200,00 s DPH 30.01.2024 Chata Erika s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 31.01.2024 30.01.2024
Faktúra 40/24 tonery, mat. k VT 140,85 s DPH 25.01.2024 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 12.02.2024 25.01.2024
Faktúra 30/24 plyn záloha 01/24 80,00 s DPH 23.01.2024 SPP a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 01.02.2024 23.01.2024
Faktúra 19/24 poplatky za využívanie aplikácií Cloud 01-03/23 208,44 s DPH 22.01.2024 Seyfor Vema ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.01.2024 22.01.2024
Faktúra D 13/24 elektrina dobropis 04/23 - MAGNA 218,76 s DPH 19.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 19.01.2024
Faktúra D 16/24 elektrina dobropis 01/23 - MAGNA 256,63 s DPH 19.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 19.01.2024
Faktúra D 15/24 elektrina dobropis 02/23 - MAGNA 243,37 s DPH 19.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 19.01.2024
Faktúra D 14/24 elektrina dobropis 03/23 - MAGNA 263,28 s DPH 19.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 19.01.2024
Faktúra 23/24 voda TV Bzinská 09-12/23 38,53 s DPH 16.01.2024 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.01.2024 16.01.2024
Faktúra 22/24 plyn vyúčtovanie 2023 263,89 s DPH 16.01.2024 SPP a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.01.2024 16.01.2024
Faktúra 24/24 ASC dochádzka 80,00 s DPH 16.01.2024 asc dochádzka - aktualizácia ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.01.2024 16.01.2024
Zmluva 1/24 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 1 000.00 s DPH 15.01.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom 15.01.2024
Faktúra 14/24 FS 2023-vyúčtovanie 50,03 s DPH 12.01.2024 Poradca podnikateľa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 12.01.2024
Faktúra 15/24 teplo 12/23 11 837,46 s DPH 12.01.2024 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 12.01.2024
Faktúra 13/24 telefon čerpanie 12/22, paušál 01/24 79,20 s DPH 11.01.2024 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 11.01.2024
Faktúra 11/24 poplatok -alarm TV Bzinská 12/23 2,00 s DPH 11.01.2024 O2 Slovakia, ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 05.04.2024
Faktúra 12/24 pranie a manglovanie obrusov . šj 69,00 s DPH 11.01.2024 LilAdel, s.r.o. Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 11.01.2024
Faktúra 10/24 vodné-stočné 12/23 388,26 s DPH 10.01.2024 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.01.2024 10.01.2024
Faktúra 17/24 fľaška športová - cvč 12 024,00 s DPH 10.01.2024 Ing. Ľudovít Riecky ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 23.01.2024 10.01.2024
Faktúra 17/24 fľaška športová - cvč 927,00 s DPH 10.01.2024 Ing. Ľudovít Riecky ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.01.2024 10.01.2024
zobrazené záznamy: 661-680/5431