Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 127/24 internet 05/24 49,90 s DPH 02.05.2024 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 08.05.2024
Faktúra 122/24 prenájom epson 122,75 s DPH 02.05.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 08.05.2024
Faktúra 129/24 plyn záloha 05/24 80,00 s DPH 02.05.2024 SPP a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 08.05.2024
Faktúra 120/24 záloha dát 4/24 25,08 s DPH 29.04.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 03.05.2024 30.04.2024
Faktúra 116/24 revízia HP 305,04 s DPH 29.04.2024 PYROSERVIS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 02.05.2024
Faktúra 112/24 kontrola aplik. teamViewer 24,00 s DPH 26.04.2024 TOPSET Solutions ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 30.04.2024
Faktúra 119/24 výmena rohoží 04/24 157,85 s DPH 25.04.2024 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 03.05.2024 30.04.2024
Faktúra 117/24 doplatok za navýšenie osob.č. 19,20 s DPH 24.04.2024 Seyfor Vema ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.04.2024
Faktúra 118/24 poplatky za využívanie aplikácií Cloud 04-06/24 208,44 s DPH 24.04.2024 Seyfor Vema ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 03.05.2024 29.04.2024
Faktúra 84/24 oprava poškodených žalúzií 155,00 s DPH 22.04.2024 Miloslav Jurečko, plast.okná a dvere ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.03.2024 22.04.2024
Faktúra 103/24 sieť na lopty 8,75 s DPH 18.04.2024 RADANSPORT ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 23.04.2024
Faktúra 113/24 preprava žiakov- 4/24 - zimný štadion 198,00 s DPH 18.04.2024 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 24.04.2024
Faktúra 110/24 mandátny certifikát-vydanie 186,00 s DPH 16.04.2024 TOPSET Solutions ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.04.2024
Faktúra 114/24 zš- čistiace, hyg potreby 346,76 s DPH 16.04.2024 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.04.2024 19.04.2024
Faktúra 111/24 šj- čistiace, hyg potreby 186,24 s DPH 16.04.2024 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 19.04.2024
Faktúra 109/24 teplo 03/24 6 828,27 s DPH 15.04.2024 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 18.04.2024
Faktúra 102/24 odvod zo mzdy do SF 03/24 785,92 s DPH 15.04.2024 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 18.04.2024
Faktúra 101/24 poplatok -alarm TV Bzinská 03/24 2,00 s DPH 11.04.2024 O2 Slovakia, ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 15.04.2024
Faktúra 107/24 telefon čerpanie 3/24, paušál 04/24 85,85 s DPH 11.04.2024 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.04.2024
Faktúra 106/24 elektrina vyúčtovanie ZŠ 03/24 12,63 s DPH 10.04.2024 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 12.04.2024
zobrazené záznamy: 561-580/5431