Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 18/25 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezp. realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 29.10.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 07.11.2025
Faktúra 280/25 tričká cvč 1 933,56 s DPH 24.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 28.10.2025 24.10.2025
Zmluva 17/25 Zmluva o dodávke plynu s DPH 22.10.2025 SPP a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 23.10.2025
Faktúra 281/25 čistiace +hyg. potreby šj 449,60 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 28.10.2025 22.10.2025
Faktúra 278/25 čistiace +hyg. potreby 370,96 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.10.2025 16.10.2025
Faktúra 277/25 úprava stien po prerábke, rekl. logo zś 1 409,58 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 276/25 správa lokálnej siete 10/25 50,00 s DPH 15.10.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 273/25 poplatok za dátové prostredie 10-12/25 +využ. aplik.Cloud Vema 251,66 s DPH 15.10.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 275/25 ÚK+TúV 09/25 668,59 s DPH 13.10.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.10.2025 15.10.2025
Zmluva 12/25 Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov 3 300,00 s DPH 13.10.2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025
Faktúra 272/25 mobilné tel. 09/25 289,74 s DPH 10.10.2025 O2 Slovakia, PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 262/25 kanc.potreby, čist. potreby 492,62 s DPH 08.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 26325 čistiace +hyg. potreby 113,46 s DPH 08.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 264/25 vodné, stočné ZŠ 09/25 777,19 s DPH 08.10.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 261/25 čalunnické služby 49,50 s DPH 08.10.2025 LTD - Tuan Nguyen Anh ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 15.10.2025
Faktúra 244/25 odvod zo mzdy do SF 09/25 856,24 s DPH 08.10.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 10.10.2025 10.09.2025
Faktúra 256/25 monitor 2 ks , myš , mat. k VT 741,33 s DPH 06.10.2025 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 06.10.2025 10.10.2025
Faktúra 266/25 odmena komisionára 09/25 7,20 s DPH 06.10.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 269/25 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 309,96 s DPH 06.10.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 270/25 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 177,12 s DPH 06.10.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 15.10.2025 10.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5466